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娄底市重点建立项目事件中间2025年部分预算公然天博全站

  11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  (二)承担省、市重点建设项目前期准备工作,为申报省重点建设项目、下达市重点建设项目计划及责任目标提出建议。(三)承担省、市重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

  (八)承担有关项目的联络对接工作,收集整理国家、省经济社会发展和重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。

  (九)协助做好重大项目的招商引资和项目合作洽谈工作;承担重大产业招商项目投资协调服务工作,跟踪了解项目建设和投资过程中存在的重大问题,提出解决问题的措施和建议。

  (十一)为重点建设项目拓宽融资渠道、创新融资手段、规范融资方式、加强信用建设以及防范金融风险等提供政策咨询、技术支持等服务工作。

  (十二)根据政府授权或投资主管部门的委托,承担政府和社会资本合作(PPP)项目管理的有关事务性工作。

  根据编委核定天博登陆,娄底市重点建设项目事务中心内设部室8个,分别为办公室、人事教育部、产业发展部、前期工作部、招商服务部、投融资部、统计调度部、代建事务部,属市本级预算单位,纳入2025年部门预算编制范围。

  娄底市重点建设项目事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有娄底市重点建设项目事务中心本级。

  (一)完成本年度省市重点建设项目调度与推进工作。(二)完成本年度政府投资项目代建事务工作。(三)完成娄底市涟水河综合治理工程(神童湾段)PPP项目运营考核工作。(四)开展娄底民用机场、呼南高铁(益娄段)项目可研工作。(五)谋划一批全市重点前期项目,开展相关前期准备。(六)保障人员经费正常发放,确保日常工作顺利开展。

  2025年部门预算只包括娄底市重点建设项目事务中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费,也包括我单位归口管理使用的专项经费。

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数549.94万元,其中:一般公共预算拨款549.94万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少55.67万元,下降9.19%。主要是(一)单位在职人数减少,所需人员经费和公用经费减少;(二)落实习惯过紧日子要求文件精神,压减一般公共预算安排的部分项目支出。

  (二)支出预算:2025年本部门支出预算549.94万元,其中:一般公共服务支出549.94万元。支出较去年预算减少55.67万元,下降9.19%。主要是(一)单位在职人数减少,所需人员经费和公用经费减少;(二)落实习惯过紧日子要求文件精神,压减一般公共预算安排的部分项目支出。

  2025年一般公共预算拨款支出预算549.94万元,其中:一般公共服务支出549.94万元,占100.00%。 具体安排情况如下:

  元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为133.17万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出133.17万元,主要用于重点建设项目调度、推进和前期工作。

  (一)机关运行经费:2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款65.92万元天博全站,比上年预算减少3.28万元,下降4.74%。主要是由于单位在职人数的减少,导致机关运行经费预算减少3.28万元。

  (二)“三公”经费预算:2025年“三公”经费预算数为6.50万元,其中,公务接待费3.50万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是厉行节约,严格控制“三公”经费预算。

  元,拟召开全市重大项目推进会议,人数100人,预计场地费、资料费等费用1.5万元;培训费预算4.73万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市重大项目推进会议为三类会议。

  37.46万元,其中,货物类采购预算6.96万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算30.5万元。

  (六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,共有公务用车1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为549.94万元,其中,基本支出416.77万元,项目支出133.17万元。

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

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