(一)发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)协调督促有关方面落实市委统一战线工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。研究拟订全市统一战线工作的有关制度并推动落实,向市委报告全市统一战线工作情况并提出意见建议,统筹协调和指导全市统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。贯彻落实中国党领导的合作和协商制度,支持党外代表人士更好发挥参政议政和监督作用。
(四)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作,拟订宣传工作规划并组织实施,根据授权会同有关部门开展全市统一战线对外宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)统筹协调全市民族工作,全面贯彻党的民族政策,研究拟订全市民族工作的相关制度,协调处理民族工作中的重要问题,指导开展铸牢中华民族共同体意识、统一的多民族国情教育等工作,指导推进民族团结进步模范创建工作,联系、培养少数民族代表人士,领导市民族事务委员会依法管理民族事务,全面推进新时代拉萨民族工作高质量发展。
(六)统一管理全市宗教工作,全面贯彻党的宗教工作基本方针,研究拟订全市宗教工作方面的相关制度并督促落实,研究宗教理论、区内外宗教现状、宗教领域问题并提出建议。依法管理宗教事务,负责指导、监督、检查宗教团体、宗教院校、宗教活动场所及宗教教职人员依法依规开展活动,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,组织、协调互联网宗教事务管理。严防藏传佛教向区外蔓延,抵御境外利用宗教进行渗透,防范化解宗教领域风险隐患,引导各宗教坚持我国宗教中国化方向,加强宗教领域爱国主义、社会主义教育和法治宣传教育,联系、培养宗教界代表人士,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协助有关部门做好宗教领域文物保护工作。
(七)指导推动寺管会党的建设和干部队伍建设,根据干部管理权限,协助市委组织部做好寺管会干部工作,拟订寺管会干部培训规划并组织实施。
(八)调查研究全市党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士工作。做好归国留学人员有关工作。负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导全市非公有制经济发展的措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,信任、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,引导、推动非公有制经济助力高原经济高质量发展。
(十)统一管理全市侨务工作,负责拟订全市侨务工作规划和制度并组织协调、督促检查落实,依法管理侨务行政事务,保护华侨和归侨侨眷(藏胞和归国藏胞眷属)在拉萨的合法权益。
(十二)负责做好全市涉台工作,做好与有关党派、团体及代表人士交往交流工作,做好台胞、台属有关工作。
(十三)受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。协助管理各县(区)委部部长。做好全市统一战线有关单位和团体的管理工作。
拉萨市委统一战线个,分别为:办公室、干部科(党建工作科)、统一战线协调科、宗教事务一科、宗教事务二科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科(非公有制经济工作科)、侨务和藏胞工作科(事务工作科)、代表人士联络科(专项工作科)。
2025年收支总预算3140.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3140.28万元;支出包括:行政运行经费1701.97万元、一般行政管理事务861.26万元、社会保障和就业支出291.66万元、卫生健康支出127.57万元、住房保障支出157.82万元。
当年财政预算收入3140.28万元,其中:一般公共预算拨款收入3140.28万元,占总预算100%。
2025年收支总预算3140.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3140.28万元;支出包括:行政运行经费1701.97万元、一般行政管理事务861.26万元、社会保障和就业支出291.66万元、卫生健康支出127.57万元、住房保障支出157.82万元。
2025年一般公共预算当年拨款3140.28万元,比2024年执行数增加1431.05万元,主要原因:因机构改革,原市委部与原市宗教事务管理局进行合并,原市宗教事务管理局工作人员转录至市委部,使一般行政管理事务增加。
一般公共服务支出2563.23万元,占总支出81.62%;社会保障和就业支出112.49万元,占总支出6.58%、卫生健康支出127.57万元,占总支出4.06%、住房保障支出157.82万元,占总支出5.03%。
2、社会保障和就业支出(类208)112.49万元,行政事业单位养老支出(20805)290.42万元,机关事业单位养老保险缴费(2080505)210.42万元;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80万元;高龄老人补贴(2081002)1.24万元。
3、卫生健康支出(210)127.57万元,行政事业单位医疗支出(21011)127.57万元,行政单位医疗(2101101)101.27万元,公务员医疗补助(2101103)26.30万元。
2025年一般公共预算基本支出2279.02万元,其中:其中工资福利支出2025.11万元,商品与服务支出192.53万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费7万元、电费7.35万元、邮电费3万元、差旅费3.79万元、印刷费4万元、手续费0.12万元、水费1.92万元、物业管理费0.36万元、维修(护)费10万元、劳务费16.76万元、委托业务费0.89万元,车辆运行维护费30万元、公务接待1万元、其他商品与服务支出81.73万元、工会经费24.3万元、其他交通费用0.3万元。机关事业单位养老保险缴费210.42万元、机关事业单位职业年金缴费80万元、职工基本医疗保险缴费101.27万元、公务员医疗补助26.3万元、其他社会保险缴费1.32万元、其他工资福利支出132.84万元、住房公积金157.82万元、对个人和家庭的补助61.38万元(生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。
2025年市委部“三公”经费预算数为72.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元、公务用车运行与维护61.15万元,公务接待费11万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少15.18万元,减少17.38%,主要原因是2024年预算增加拉萨市社会主义学院购置车辆27.21万元。
2025年机关运行经费财政拨款预算192.53万元,比2024年增加185.56%。主要因机构改革,原市委部与原市宗教事务管理局进行合并,原市宗教事务管理局工作人员转录至市委部,使一般行政管理事务增加。
截至2024年12月31日拉萨市委部固定资产数额为4944948.4元,我部实有10辆车,均为公务用车。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,预算绩效项目有26个,涉及项目资金861.26万元。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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拉萨市“政民信箱”是社会公众通过拉萨市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导天博下载,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大突出问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为拉萨的经济建设和社会发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。
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2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。
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